您好:
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上面網(wǎng)址是稅控機(jī)開(kāi)發(fā)票系統(tǒng)(不是病毒)
簡(jiǎn)單的講:開(kāi)票的選項(xiàng)功能分為開(kāi)票和退票,還有廢票3個(gè)功能。開(kāi)票的機(jī)打號(hào)碼要和實(shí)體票的號(hào)碼一致,那樣才能打出有效發(fā)票。
退票就是給打出來(lái)的票作廢。比如說(shuō)你失錯(cuò)打了一張40萬(wàn)的發(fā)票,你要給他作廢了后然后就會(huì)打出一張-40萬(wàn)的發(fā)票,和原先的號(hào)碼釘在一起,然后去稅局報(bào)稅時(shí)候,就不會(huì)給這張發(fā)票打出的金額算進(jìn)去了
而廢票就是比如說(shuō)你機(jī)子上的號(hào)碼是00146,你的實(shí)體發(fā)票的號(hào)碼是00146這張票被你弄爛了,那你就可以直接輸入00147,這樣間斷的00146這張票就被你作廢了
抄稅和報(bào)稅是兩個(gè)流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅.
IC卡是購(gòu)發(fā)票、開(kāi)發(fā)票和抄稅用的。
1、購(gòu)發(fā)票時(shí),持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購(gòu)證去稅務(wù)局辦理,購(gòu)買回來(lái)后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開(kāi)票軟件中,用以開(kāi)具發(fā)票時(shí)所用。
2、開(kāi)發(fā)票時(shí),首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)中進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票的操作(怎樣開(kāi)發(fā)票,你一定會(huì)吧?就不詳細(xì)說(shuō)明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。
3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購(gòu)貨時(shí)取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。
4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開(kāi)具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。
5、報(bào)稅,待財(cái)務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫、審核、報(bào)稅的操作(具體的操作你一定會(huì)吧,這里就不說(shuō)了),報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。 此項(xiàng)的操作,都是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報(bào)表主表報(bào)送到稅務(wù)局。
附:去稅務(wù)所報(bào)稅時(shí)只需要出示報(bào)稅證
1、每月報(bào)稅時(shí)間為1-10號(hào),超過(guò)一天罰款50元,而且電腦自動(dòng)鎖住,不能報(bào)稅,很麻煩的.要去報(bào)稅要準(zhǔn)備好:國(guó)稅,一般納稅人申報(bào)表及附表兩份,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,發(fā)票領(lǐng)用存報(bào)表,2002年成立的新企業(yè)還要每季度報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表.地稅,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,地稅申報(bào)表,包括印花稅,附加稅,個(gè)人所得稅,2002年前成立企業(yè)還有企業(yè)所得稅.兩個(gè)稅務(wù)所的報(bào)稅用的IC卡要帶到.另外還有什么增值稅IC卡,運(yùn)輸發(fā)票采集軟盤之類的.
2、增值稅申報(bào),次月10日前,提交的表格有:1.增值稅抵扣明細(xì)表;2.增值稅發(fā)票使用明細(xì)表;3.增值稅納稅申報(bào)表;4.增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)銷售明細(xì);5.增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)進(jìn)項(xiàng)明細(xì);6.發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表;7.票表稽核原因說(shuō)明表;8.增值稅納稅申報(bào)表附報(bào)資料表(104項(xiàng)指標(biāo))。注意:先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電子申報(bào),紙質(zhì)資料在20日前交就可以了.每季度15日前,交所得稅納稅申報(bào)表.如果是出口企業(yè),次月15日前退稅申報(bào),1.生產(chǎn)企業(yè)出口貨物退稅明細(xì)申報(bào)表;2.免抵退稅匯總表;3.增值稅納稅情況匯總表;4.生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅申請(qǐng)表。
3、要看你們是網(wǎng)上申報(bào)還是一般的普通申報(bào)?
如果是一般的普通申報(bào),那就按上面各位的意思就可以了,如果是網(wǎng)上申報(bào),那就簡(jiǎn)單多了,只需要在網(wǎng)上申報(bào)(包括地稅和國(guó)稅)欄里填上相應(yīng)的數(shù)字再申報(bào)就可以了!
我們這里(杭州地區(qū))的報(bào)稅時(shí)間一般都是每月的1號(hào)到10號(hào)(節(jié)假日順延),地稅和國(guó)稅分別為兩個(gè)不同的系統(tǒng),點(diǎn)擊進(jìn)去就可以了!??!
另外一點(diǎn)個(gè)人意見(jiàn):如果你都申報(bào)成功了,最好是把你申報(bào)的各種報(bào)表都保存到你的電腦中,這樣以后查詢起來(lái)也方便而且便于管理的(當(dāng)然網(wǎng)上我們這里地稅可以查詢,國(guó)稅需要到國(guó)稅局才可以的)??!
參考資料: